El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp aprueba para el 2018 un Presupuesto Municipal de 21.357.628,40 €

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp aprueba para el 2018 un Presupuesto Municipal de 21.357.628,40 €

  • La inversión para este año es de más de 2 millones de euros, que se añaden a los 7.350.000 € de la modificación de crédito realizada en el último trimestre del 2017

El Presupuesto se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, las abstenciones de FIC y Ciudadanos y los votos en contra de los grupos municipales de PdCat y ERC

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha aprobado este mediodía, en sesión plenaria extraordinaria, el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2018. Este presupuesto prevé unos ingresos y gastos que ascienden a 21.357.628,40 €, lo que supone un 2,74% más respecto al del 2017.

Consulta y descárgate la Presentación del Presupuesto2018

El presupuesto contempla para este año unas inversiones de 2.156.848,82 €. Una cifra a la que hay que sumar las inversiones aprobadas en la última modificación de crédito efectuada el pasado mes de octubre y que ascienden a 7.350.000 €. Se trata de cerca de 10 millones de euros que se ejecutarán los próximos meses y que engloban proyectos importantes como la avenida Barcelona, ​​un espacio socio-cultural en Mont-roig, la plaza Miramar, la plaza Fleming, la guardería de Mont-roig o la pista de verano de Miami Platja. Otras inversiones previstas son la reforma de la piscina de Mont-roig, trabajos de señalización de calles, pavimentación de vías públicas y arreglo de parques y jardines en diversos puntos del municipio. Cabe destacar que desde el inicio del mandato e incorporando la cifra para el 2018 se habrán programado alrededor de 16,9 millones de euros en inversión.

En este sentido, el equipo de gobierno ha destacado el esfuerzo inversor que se está haciendo para poner el municipio al día y dotarlo de las infraestructuras básicas que aún faltan. Ejemplos de este esfuerzo son el proyecto del alumbrado o las tareas de asfaltado que se realizan de forma periódica en todo el municipio. Esta dinámica inversora pretende dar respuesta a las políticas planificadas en el Plan de Acción Municipal 2016-2019 realizando también esfuerzos en consolidar las políticas básicas de bienestar.

Refuerzo a las políticas para las personas

Las áreas que se refuerzan este 2018 y que aumentan sus partidas al presupuesto son las que están relacionadas con las políticas para las personas como Servicios Sociales, Cultura, Juventud o Deportes. También las vinculadas al espacio público con el fin de seguir mejorando en el mantenimiento y las relacionadas con las Nuevas Tecnologías que permitan continuar con el esfuerzo realizado en la modernización del funcionamiento interno del Ayuntamiento. Destaca también el incremento en Urbanismo y en los ámbitos de la Salud Pública y el Medio Ambiente.

También el capítulo 1 de personal, que ocupa casi el 25% de los gastos, se ha ampliado, para hacer frente a las adecuaciones retributivas singulares al amparo de la legalidad vigente y en el marco de la Relación de Puestos de Trabajo de el Ayuntamiento, así como de acuerdo con la puesta en marcha de programas para impulsar la modernización interna y mejora de los servicios.

Se elimina el fondo de contingencia del presupuesto

A pesar del incremento de estas partidas, hay, en general, un esfuerzo de contención, especialmente en los gastos corrientes. El presupuesto mantiene la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de los últimos años y vuelve a mostrar prudencia en la previsión de ingresos. Un aspecto a destacar es que desaparece el fondo de contingencia debido a la buena salud económica del Ayuntamiento. Se trata de una partida que se había contemplado en los últimos ejercicios bajo el paraguas del Plan de Ajuste que se aprobó en 2013 y que legalmente ya no es necesario.

En cuanto a la situación económica actual del Ayuntamiento, destaca que el nivel de endeudamiento por habitante es de 949,31 €, cifra por debajo de municipios como Cambrils, Tarragona, Calafell o Reus. En este sentido, el ratio de endeudamiento es del 77,48% (el máximo legal es del 110%). Por otra parte, es significativo el incremento de las obligaciones financieras para el retorno de los créditos. Con este incremento se prevé saldar la deuda municipal a un ritmo anual de 1,8 millones de euros. Además, se ha bajado el periodo medio de pago a proveedores, situándolo a -1’79 días respecto del máximo legal.

Finalmente, destacar que el Presupuesto Municipal se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, las abstenciones de los grupos municipales de la FIC y Ciudadanos y los votos en contra de PdCat e Esquerra. Los grupos en la oposición han mostrado preocupación por el incremento en la deuda municipal en lo que el concejal de Hacienda Juan Gallardo ha respondido que el nivel está controlado, el Ayuntamiento saneado y con capacidad para endeudarse hasta ese nivel, casi 40% por debajo del límite establecido por la ley. También han criticado la falta de participación de los presupuestos y que el equipo de gobierno no haya buscado consenso para sacarlos adelante.

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